目錄
第一部分:廣西壯族自治區(qū)教育考試命題與評價中心概況
一、單位主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分:廣西壯族自治區(qū)教育考試命題與評價中心2025年單位預(yù)算情況說明
一、單位預(yù)算收支增減變化情況說明
二、單位預(yù)算收入總體情況說明
三、單位預(yù)算支出總體情況說明
四、政府性基金預(yù)算支出情況說明
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
八、政府采購預(yù)算安排情況說明
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
十、預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
第三部分:名詞解釋
第四部分:廣西壯族自治區(qū)教育考試命題與評價中心2025年單位預(yù)算報表
一、單位收支總體情況表(預(yù)算公開01表)
二、單位收入總體情況表(預(yù)算公開02表)
三、單位支出總體情況表(預(yù)算公開03表)
四、財政撥款收支總體情況表(預(yù)算公開04表)
五、一般公共預(yù)算支出情況表(預(yù)算公開05表)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(預(yù)算公開06表)
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表(預(yù)算公開07表)
八、政府性基金預(yù)算支出情況表(預(yù)算公開08表)
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表(預(yù)算公開09表)
十、自治區(qū)本級項目績效目標(biāo)公開表(預(yù)算公開10表)
十一、對下轉(zhuǎn)移支付項目績效目標(biāo)公開表(預(yù)算公開11表)
第一部分:廣西壯族自治區(qū)教育考試命題與評價中心單位概況
一、單位主要職能
廣西壯族自治區(qū)教育考試命題與評價中心的主要職責(zé)是:承擔(dān)全區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試、廣西普通高中學(xué)業(yè)水平選擇性考試命題和全區(qū)初中學(xué)業(yè)水平考試統(tǒng)一命題的組織實施、題庫建設(shè)和管理、命題研究和質(zhì)量評估等工作,負(fù)責(zé)教育考試命題基地管理和維護(hù),面向社會提供招生考試服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)自治區(qū)編制局《關(guān)于成立自治區(qū)招生考試服務(wù)中心的通知》(桂編局﹝1989﹞88號)規(guī)定,設(shè)立廣西壯族自治區(qū)招生考試服務(wù)中心。根據(jù)《自治區(qū)黨委編辦關(guān)于自治區(qū)招生考試服務(wù)中心更名等機(jī)構(gòu)編制事項的批復(fù)》(桂編辦復(fù)〔2022〕32號),廣西壯族自治區(qū)招生考試服務(wù)中心更名為廣西壯族自治區(qū)教育考試命題與評價中心,是自治區(qū)教育廳直屬的獨立核算的公益二類事業(yè)單位。
第二部分:廣西壯族自治區(qū)教育考試命題與評價中心2025年單位預(yù)算情況說明
一、單位預(yù)算收支增減變化情況說明
我單位2025年總收入2248.49萬元,總支出2248.49萬元(不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù))。總收入較上年增長452.9萬元,增長25.22%,主要原因是在職在編人員比上年增加5人,人員經(jīng)費(fèi)增加,另新增由一般公共預(yù)算資金保障的教育督導(dǎo)專項經(jīng)費(fèi)(自治區(qū)基礎(chǔ)教育質(zhì)量監(jiān)測研發(fā))項目,項目經(jīng)費(fèi)增加?傊С鲚^上年增長25.22%,主要原因是業(yè)務(wù)增加,導(dǎo)致項目增加,人員增加,項目支出和人員費(fèi)用增加。
二、單位預(yù)算收入總體情況說明
我單位2025年總收入2248.49萬元,同比增加452.9萬元,較上年增長25.22%,主要原因是在職在編人員比上年增加5人,人員經(jīng)費(fèi)增加,另新增由一般公共預(yù)算資金保障的教育督導(dǎo)專項經(jīng)費(fèi)(自治區(qū)基礎(chǔ)教育質(zhì)量監(jiān)測研發(fā))項目,項目經(jīng)費(fèi)增加。單位收入主要包括:一般公共預(yù)算撥款572.77萬元,占支出總預(yù)算25.47%,同比增加429.12萬元,較上年增長298.73%;財政專戶管理資金收入618.00萬元,占支出總預(yù)算27.49%,同比增加13.87萬元,較上年增長2.30%;單位資金收入1057.72萬元,占支出總預(yù)算47.04%,同比增加9.92萬元,較上年增長0.95%。
三、單位預(yù)算支出總體情況說明
我單位2025年總支出2248.49萬元,同比增加452.9萬元,較上年增長25.22%,具體原因詳見以下各項分析。
(一)按支出功能分類科目劃分,共分為教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。其中:
1.教育支出2189.35萬元,占支出總預(yù)算97.37%,同比增加439.57萬元,增長25.12%,主要原因是業(yè)務(wù)增加,項目支出和人員費(fèi)用增加。
2.社會保障和就業(yè)支出34.46萬元,占支出總預(yù)算1.53%,同比增加9.13萬元,增長36.04%,主要原因是人員增加,人員費(fèi)用增加。
3.衛(wèi)生健康支出9.42萬元,占支出總預(yù)算的0.42%,同比增加1.61萬元,增長20.61%,主要原因是人員增加,人員費(fèi)用增加。
4.住房保障支出15.27萬元,占支出總預(yù)算的0.68%,同比增加2.6萬元,增長20.52%,主要原因是人員增加,人員費(fèi)用增加。
(二)按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算
1.基本支出預(yù)算
基本支出預(yù)算490.63萬元,占本年支出預(yù)算21.82%,同比增加5.59萬元,增長1.15%。其中:
人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算448.37萬元,占基本支出預(yù)算91.39%,同比增加4.09萬元,增長0.92%,增長主要原因是在職在編人員比上年增加5人,人員費(fèi)用增加。其中:工資福利支出預(yù)算428.09萬元,占基本支出預(yù)算87.25%,同比增加2.81萬元,增長0.66%;對個人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算20.28萬元,占基本支出預(yù)算4.13%,同比增加1.28萬元,增長6.74%。
公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)預(yù)算42.26萬元,占基本支出預(yù)算8.61%,同比增加1.5萬元,增長3.68%,增長主要原因是在職在編人員比上年增加5人,辦公費(fèi)、單位食堂運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用增加。其中:其他商品和服務(wù)支出科目預(yù)算12.84萬元,占公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算30.38%,具體支出用途為:單位食堂運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)11.6萬元,同比增加2萬元,增長20.83%,增長的主要原因是在職在編人員比上年增加5人;離退休公用支出1.24萬元,與上年持平。
2.項目支出預(yù)算
項目支出預(yù)算1757.86萬元,占本年支出預(yù)算78.18%,同比增加447.31萬元,增長34.13%,增長主要原因是在職在編人員比上年增加5人,人員費(fèi)用增加,另新增由一般公共預(yù)算資金保障的教育督導(dǎo)專項經(jīng)費(fèi)(自治區(qū)基礎(chǔ)教育質(zhì)量監(jiān)測研發(fā))項目,項目支出增加。
四、政府性基金預(yù)算支出情況說明
我單位2025年無政府性基金預(yù)算。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
我單位2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
我單位2025年單位預(yù)算無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
七、事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
我單位2025年安排事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)42.26萬元,同比增加1.5萬元,增長3.68%,增長主要原因是在職在編人員比上年增加5人,辦公費(fèi)、福利費(fèi)等費(fèi)用增加。
八、政府采購預(yù)算安排情況說明
我單位2025年政府采購預(yù)算304萬元,同比增加283.76萬元,增長1400.98%;增長主要原因:2025年中心新增業(yè)務(wù)一項,屬重點項目,內(nèi)容為協(xié)助自治區(qū)教育廳督導(dǎo)辦和廣西師范大學(xué)開展義務(wù)教育質(zhì)量監(jiān)測工具的研發(fā)和首次試測工作,檢驗我區(qū)研制的監(jiān)測工具科學(xué)性、有效性和適切性。為滿足試測工具研發(fā)需要,計劃安排采購計算機(jī)考試服務(wù)193.6萬元,采購2臺掃描儀92萬元,配套2臺交換機(jī)1.2萬元,新項目中政府采購需求金額占本單位2025年政府采購總預(yù)算比例為94.34%。政府集中采購預(yù)算304萬元,占政府采購預(yù)算100%,同比增加283.76萬元,增長1400.98%;分散采購預(yù)算0萬元,占政府采購預(yù)算0%,與上年持平。
貨物采購94.4萬元,占政府采購預(yù)算31.05%;工程采購0萬元,占政府采購預(yù)算0%;服務(wù)采購209.6萬元,占政府采購預(yù)算68.95%。采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上,200萬元以下的貨物和服務(wù)采購項目、400萬元以下的工程采購項目,適宜由中小企業(yè)提供的采購預(yù)算193.6萬元,面向中小企業(yè)預(yù)留金額193.6萬元;超過200萬元的貨物和服務(wù)采購項目、超過400萬元的工程采購項目中適宜由中小企業(yè)提供的采購預(yù)算0萬元,預(yù)留0萬元專門面向中小企業(yè)采購,其中:預(yù)留0萬元面向小微企業(yè)采購。
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
我單位實有車輛1輛,為一般業(yè)務(wù)用車。
十、預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
(一)我單位2025年所有項目支出全面實施績效目標(biāo)管理,涉及項目9個,預(yù)算資金1757.86萬元;對下轉(zhuǎn)移支付項目0個,預(yù)算資金0萬元。績效目標(biāo)情況詳見報表(敏感涉密項目除外)。
(二)重點項目預(yù)算績效目標(biāo)說明
項目名稱 | 預(yù)算數(shù)(單位:萬元) | 績效目標(biāo) |
教育督導(dǎo)專項經(jīng)費(fèi)(自治區(qū)基礎(chǔ)教育質(zhì)量監(jiān)測研發(fā)) | 399.6 | 通過協(xié)助自治區(qū)教育廳督導(dǎo)辦和廣西師范大學(xué)組織開展好命題、評卷及試測數(shù)據(jù)分析專項工作,開展試測考試組織工作,確保通過工具首次試測,檢驗我區(qū)研制的監(jiān)測工具科學(xué)性、有效性和適切性,能科學(xué)分析全區(qū)基礎(chǔ)教育存在的問題。 |
第三部分:名詞解釋
一、一般公共預(yù)算撥款收入:指自治區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位、機(jī)關(guān)服務(wù)中心)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分:廣西壯族自治區(qū)教育考試命題與評價中心2025年單位預(yù)算報表
一、單位收支總體情況表(預(yù)算公開01表)
二、單位收入總體情況表(預(yù)算公開02表)
三、單位支出總體情況表(預(yù)算公開03表)
四、財政撥款收支總體情況表(預(yù)算公開04表)
五、一般公共預(yù)算支出情況表(預(yù)算公開05表)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(預(yù)算公開06表)
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表(預(yù)算公開07表)
八、政府性基金預(yù)算支出情況表(預(yù)算公開08表)
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表(預(yù)算公開09表)
十、自治區(qū)本級項目績效目標(biāo)公開表(預(yù)算公開10表)
十一、對下轉(zhuǎn)移支付項目績效目標(biāo)公開表(預(yù)算公開11表)
上述報表詳見附件。
附件:廣西壯族自治區(qū)教育考試命題與評價中心2025年單位預(yù)算公開表