目錄
第一部分:廣西壯族自治區(qū)教育考試命題與評價中心概況
一、單位主要職能
二、機構設置情況
第二部分:廣西壯族自治區(qū)教育考試命題與評價中心2025年單位預算情況說明
一、單位預算收支增減變化情況說明
二、單位預算收入總體情況說明
三、單位預算支出總體情況說明
四、政府性基金預算支出情況說明
五、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明
七、事業(yè)單位相關運行經(jīng)費安排情況說明
八、政府采購預算安排情況說明
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
十、預算績效目標情況說明
第三部分:名詞解釋
第四部分:廣西壯族自治區(qū)教育考試命題與評價中心2025年單位預算報表
一、單位收支總體情況表(預算公開01表)
二、單位收入總體情況表(預算公開02表)
三、單位支出總體情況表(預算公開03表)
四、財政撥款收支總體情況表(預算公開04表)
五、一般公共預算支出情況表(預算公開05表)
六、一般公共預算基本支出情況表(預算公開06表)
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況表(預算公開07表)
八、政府性基金預算支出情況表(預算公開08表)
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表(預算公開09表)
十、自治區(qū)本級項目績效目標公開表(預算公開10表)
十一、對下轉(zhuǎn)移支付項目績效目標公開表(預算公開11表)
第一部分:廣西壯族自治區(qū)教育考試命題與評價中心單位概況
一、單位主要職能
廣西壯族自治區(qū)教育考試命題與評價中心的主要職責是:承擔全區(qū)普通高中學業(yè)水平合格性考試、廣西普通高中學業(yè)水平選擇性考試命題和全區(qū)初中學業(yè)水平考試統(tǒng)一命題的組織實施、題庫建設和管理、命題研究和質(zhì)量評估等工作,負責教育考試命題基地管理和維護,面向社會提供招生考試服務。
二、機構設置情況
根據(jù)自治區(qū)編制局《關于成立自治區(qū)招生考試服務中心的通知》(桂編局﹝1989﹞88號)規(guī)定,設立廣西壯族自治區(qū)招生考試服務中心。根據(jù)《自治區(qū)黨委編辦關于自治區(qū)招生考試服務中心更名等機構編制事項的批復》(桂編辦復〔2022〕32號),廣西壯族自治區(qū)招生考試服務中心更名為廣西壯族自治區(qū)教育考試命題與評價中心,是自治區(qū)教育廳直屬的獨立核算的公益二類事業(yè)單位。
第二部分:廣西壯族自治區(qū)教育考試命題與評價中心2025年單位預算情況說明
一、單位預算收支增減變化情況說明
我單位2025年總收入2248.49萬元,總支出2248.49萬元(不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù))。總收入較上年增長452.9萬元,增長25.22%,主要原因是在職在編人員比上年增加5人,人員經(jīng)費增加,另新增由一般公共預算資金保障的教育督導專項經(jīng)費(自治區(qū)基礎教育質(zhì)量監(jiān)測研發(fā))項目,項目經(jīng)費增加?傊С鲚^上年增長25.22%,主要原因是業(yè)務增加,導致項目增加,人員增加,項目支出和人員費用增加。
二、單位預算收入總體情況說明
我單位2025年總收入2248.49萬元,同比增加452.9萬元,較上年增長25.22%,主要原因是在職在編人員比上年增加5人,人員經(jīng)費增加,另新增由一般公共預算資金保障的教育督導專項經(jīng)費(自治區(qū)基礎教育質(zhì)量監(jiān)測研發(fā))項目,項目經(jīng)費增加。單位收入主要包括:一般公共預算撥款572.77萬元,占支出總預算25.47%,同比增加429.12萬元,較上年增長298.73%;財政專戶管理資金收入618.00萬元,占支出總預算27.49%,同比增加13.87萬元,較上年增長2.30%;單位資金收入1057.72萬元,占支出總預算47.04%,同比增加9.92萬元,較上年增長0.95%。
三、單位預算支出總體情況說明
我單位2025年總支出2248.49萬元,同比增加452.9萬元,較上年增長25.22%,具體原因詳見以下各項分析。
(一)按支出功能分類科目劃分,共分為教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。其中:
1.教育支出2189.35萬元,占支出總預算97.37%,同比增加439.57萬元,增長25.12%,主要原因是業(yè)務增加,項目支出和人員費用增加。
2.社會保障和就業(yè)支出34.46萬元,占支出總預算1.53%,同比增加9.13萬元,增長36.04%,主要原因是人員增加,人員費用增加。
3.衛(wèi)生健康支出9.42萬元,占支出總預算的0.42%,同比增加1.61萬元,增長20.61%,主要原因是人員增加,人員費用增加。
4.住房保障支出15.27萬元,占支出總預算的0.68%,同比增加2.6萬元,增長20.52%,主要原因是人員增加,人員費用增加。
(二)按支出結(jié)構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算
1.基本支出預算
基本支出預算490.63萬元,占本年支出預算21.82%,同比增加5.59萬元,增長1.15%。其中:
人員經(jīng)費預算448.37萬元,占基本支出預算91.39%,同比增加4.09萬元,增長0.92%,增長主要原因是在職在編人員比上年增加5人,人員費用增加。其中:工資福利支出預算428.09萬元,占基本支出預算87.25%,同比增加2.81萬元,增長0.66%;對個人和家庭的補助預算20.28萬元,占基本支出預算4.13%,同比增加1.28萬元,增長6.74%。
公用經(jīng)費(商品和服務支出)預算42.26萬元,占基本支出預算8.61%,同比增加1.5萬元,增長3.68%,增長主要原因是在職在編人員比上年增加5人,辦公費、單位食堂運轉(zhuǎn)經(jīng)費等費用增加。其中:其他商品和服務支出科目預算12.84萬元,占公用經(jīng)費預算30.38%,具體支出用途為:單位食堂運轉(zhuǎn)經(jīng)費11.6萬元,同比增加2萬元,增長20.83%,增長的主要原因是在職在編人員比上年增加5人;離退休公用支出1.24萬元,與上年持平。
2.項目支出預算
項目支出預算1757.86萬元,占本年支出預算78.18%,同比增加447.31萬元,增長34.13%,增長主要原因是在職在編人員比上年增加5人,人員費用增加,另新增由一般公共預算資金保障的教育督導專項經(jīng)費(自治區(qū)基礎教育質(zhì)量監(jiān)測研發(fā))項目,項目支出增加。
四、政府性基金預算支出情況說明
我單位2025年無政府性基金預算。
五、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
我單位2025年無國有資本經(jīng)營預算。
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明
我單位2025年單位預算無一般公共預算“三公”經(jīng)費預算。
七、事業(yè)單位相關運行經(jīng)費安排情況說明
我單位2025年安排事業(yè)單位相關運行經(jīng)費42.26萬元,同比增加1.5萬元,增長3.68%,增長主要原因是在職在編人員比上年增加5人,辦公費、福利費等費用增加。
八、政府采購預算安排情況說明
我單位2025年政府采購預算304萬元,同比增加283.76萬元,增長1400.98%;增長主要原因:2025年中心新增業(yè)務一項,屬重點項目,內(nèi)容為協(xié)助自治區(qū)教育廳督導辦和廣西師范大學開展義務教育質(zhì)量監(jiān)測工具的研發(fā)和首次試測工作,檢驗我區(qū)研制的監(jiān)測工具科學性、有效性和適切性。為滿足試測工具研發(fā)需要,計劃安排采購計算機考試服務193.6萬元,采購2臺掃描儀92萬元,配套2臺交換機1.2萬元,新項目中政府采購需求金額占本單位2025年政府采購總預算比例為94.34%。政府集中采購預算304萬元,占政府采購預算100%,同比增加283.76萬元,增長1400.98%;分散采購預算0萬元,占政府采購預算0%,與上年持平。
貨物采購94.4萬元,占政府采購預算31.05%;工程采購0萬元,占政府采購預算0%;服務采購209.6萬元,占政府采購預算68.95%。采購限額標準以上,200萬元以下的貨物和服務采購項目、400萬元以下的工程采購項目,適宜由中小企業(yè)提供的采購預算193.6萬元,面向中小企業(yè)預留金額193.6萬元;超過200萬元的貨物和服務采購項目、超過400萬元的工程采購項目中適宜由中小企業(yè)提供的采購預算0萬元,預留0萬元專門面向中小企業(yè)采購,其中:預留0萬元面向小微企業(yè)采購。
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
我單位實有車輛1輛,為一般業(yè)務用車。
十、預算績效目標情況說明
(一)我單位2025年所有項目支出全面實施績效目標管理,涉及項目9個,預算資金1757.86萬元;對下轉(zhuǎn)移支付項目0個,預算資金0萬元?冃繕饲闆r詳見報表(敏感涉密項目除外)。
(二)重點項目預算績效目標說明
項目名稱 | 預算數(shù)(單位:萬元) | 績效目標 |
教育督導專項經(jīng)費(自治區(qū)基礎教育質(zhì)量監(jiān)測研發(fā)) | 399.6 | 通過協(xié)助自治區(qū)教育廳督導辦和廣西師范大學組織開展好命題、評卷及試測數(shù)據(jù)分析專項工作,開展試測考試組織工作,確保通過工具首次試測,檢驗我區(qū)研制的監(jiān)測工具科學性、有效性和適切性,能科學分析全區(qū)基礎教育存在的問題。 |
第三部分:名詞解釋
一、一般公共預算撥款收入:指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、事業(yè)單位相關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位、機關服務中心)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分:廣西壯族自治區(qū)教育考試命題與評價中心2025年單位預算報表
一、單位收支總體情況表(預算公開01表)
二、單位收入總體情況表(預算公開02表)
三、單位支出總體情況表(預算公開03表)
四、財政撥款收支總體情況表(預算公開04表)
五、一般公共預算支出情況表(預算公開05表)
六、一般公共預算基本支出情況表(預算公開06表)
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況表(預算公開07表)
八、政府性基金預算支出情況表(預算公開08表)
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表(預算公開09表)
十、自治區(qū)本級項目績效目標公開表(預算公開10表)
十一、對下轉(zhuǎn)移支付項目績效目標公開表(預算公開11表)
上述報表詳見附件。
附件:廣西壯族自治區(qū)教育考試命題與評價中心2025年單位預算公開表