目 錄
第一部分:單位概況
一、單位主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分:廣西壯族自治區(qū)招生考試院2025年單位預(yù)算情況說明
一、單位預(yù)算收支增減變化情況說明
二、單位預(yù)算收入總體情況說明
三、單位預(yù)算支出總體情況說明
四、政府性基金預(yù)算支出情況說明
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
八、政府采購預(yù)算安排情況說明
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
十、預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
第三部分:名詞解釋
第四部分:廣西壯族自治區(qū)招生考試院2025年單位預(yù)算報表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、自治區(qū)本級項目績效目標(biāo)公開表
十一、自治區(qū)對下轉(zhuǎn)移支付項目績效目標(biāo)公開表
第一部分:單位概況
一、主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)制定的各項教育考試招生法律法規(guī)和政策規(guī)定。
(二)承擔(dān)全區(qū)普通高校招生統(tǒng)一考試、成人高等學(xué)校招生全國統(tǒng)一考試、全國碩士研究生招生考試、高等教育自學(xué)考試、普通高中學(xué)業(yè)水平考試及有關(guān)教育考試的具體實施工作。
(三)承擔(dān)全區(qū)高等學(xué)校招生錄取相關(guān)事務(wù)性工作。
(四)承擔(dān)全區(qū)大學(xué)英語四六級考試、高等學(xué)校英語應(yīng)用能力B級考試、中小學(xué)教師資格考試、高等學(xué)校教師資格理論考試及教學(xué)技能考試、中小學(xué)教師公開招聘基礎(chǔ)知識考試,以及教育部門開辦的其他社會考試和其他機(jī)構(gòu)(單位)委托的各類考試。
(五)承擔(dān)全區(qū)自學(xué)考試開考專業(yè)及考試計劃、考生學(xué)籍管理、畢業(yè)證書審核頒發(fā)等相關(guān)事務(wù)性工作。指導(dǎo)社會助學(xué)活動。
(六)承擔(dān)全區(qū)教育考試的有關(guān)命題工作。開展全區(qū)教育考試科研、宣傳工作。負(fù)責(zé)全區(qū)教育考試技術(shù)服務(wù)工作。指導(dǎo)全區(qū)教育考試考點建設(shè)工作。
(七)負(fù)責(zé)有關(guān)教育考試違規(guī)行為的認(rèn)定和處理,情節(jié)嚴(yán)重的報教育行政部門依法處罰。
(八)完成自治區(qū)教育廳交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
自治區(qū)招生考試院為自治區(qū)教育廳直屬的副廳級參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)辦公室、普通高校招生考試處、成人高校招生考試處、自學(xué)考試與社會考試處、高中學(xué)業(yè)水平考試處、教師資格和招聘考試處、命題與科研處、信息技術(shù)處、黨建工作處等9個辦事機(jī)構(gòu)。自治區(qū)招生考試院為全額財政撥款的參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,目前編制57名,實有人數(shù)55名,退休人員40名。
第二部分:廣西壯族自治區(qū)招生考試院2025年單位預(yù)算情況說明
一、單位預(yù)算收支增減變化情況說明
2025年我單位總收入28673.13萬元,總支出28673.13萬元(不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù))?偸杖同比減少836.46萬元,下降2.83%,收入預(yù)算減少的主要原因是部分考試人數(shù)減少,報名考試費收入減少?傊С同比減少836.46萬元,下降2.83%,支出預(yù)算減少的主要原因是部分考試費用及基地運維管理費用減少。收入包括:一般公共預(yù)算撥款、財政專戶管理資金、單位資金;支出包括:教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
二、單位預(yù)算收入總體情況說明
2025年我單位總收入28673.13萬元,同比減少836.46萬元,下降2.83%。收入預(yù)算減少的主要原因為:部分考試人數(shù)減少,報名考試費收入減少。
其中:一般公共預(yù)算收入6296.13萬元,占總預(yù)算收入的21.96%,同比增加2877.54萬元,增長84.17%,增加的主要原因是新增國家教育考試命題基地建設(shè)項目竣工結(jié)算款;財政專戶管理資金收入22367萬元,占總預(yù)算收入的78.01%,同比減少3693.99萬元,下降14.17%,減少的主要原因是部分考試人數(shù)減少,報名考試費收入減少;單位資金收入10萬元,占總預(yù)算收入的0.03%,同比增加0萬元,同比持平。
三、單位預(yù)算支出總體情況說明
2025年我單位總支出28673.13萬元,同比減少836.46萬元,下降2.83%。
(一)按支出功能分類科目劃分,共分四類,其中:
1.教育支出28250.69萬元,占支出總預(yù)算的98.53%,同比減少810.07萬元,下降2.79%。減少的主要原因是考試組織費用及基地運維管理費用減少。
2.社會保障和就業(yè)支出253.61萬元,占支出總預(yù)算0.89%,同比減少24.25萬元,下降8.73%。減少的主要原因是社保繳存基數(shù)減少,基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等支出相應(yīng)減少。
3.衛(wèi)生健康支出64.4萬元,占支出總預(yù)算的0.22%,同比減少0.81萬元,下降1.24%。
4.住房保障支出104.43萬元,占支出總預(yù)算的0.36%,同比減少1.32萬元,下降1.25%。
(二)按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算
1.基本支出預(yù)算
2025年基本支出預(yù)算1449.13萬元,占總支出預(yù)算的5.05%,同比減少9.46萬元,下降0.65%。其中:
工資福利支出預(yù)算1165.32萬元,占基本支出預(yù)算80.42%;商品和服務(wù)支出預(yù)算180.33萬元,占基本支出預(yù)算12.44%;對個人和家庭的補助預(yù)算103.47萬元,占基本支出預(yù)算7.14%。
2.項目支出預(yù)算
2025年項目支出預(yù)算27224萬元,占本年總支出預(yù)算的94.95%,同比減少827萬元,下降2.95%,減少的主要原因是部分考試費用及基地運維管理費用減少。
四、政府性基金預(yù)算支出情況說明
我單位2025年無政府性基金預(yù)算。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
我單位2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
我單位2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算3.92萬元,同比持平,具體如下:
(一)因公出國(境)費2025年預(yù)算安排0萬元,同比持平。
(二)公務(wù)用車購置及運行費2025年預(yù)算安排3.36萬元,同比持平,其中:
公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算安排0萬元,同比持平;
公務(wù)用車運行維護(hù)費2025年預(yù)算安排3.36萬元,同比持平。
(三)公務(wù)接待費2025年預(yù)算安排0.56萬元,同比持平。
七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2025年我單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算180.33萬元,同比增加1.23萬元,增長0.69%。主要用于保障日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
八、政府采購預(yù)算安排情況說明
我單位2025年政府采購預(yù)算總金額2229.08萬元,同比減少3120.32萬元,下降58.33%,下降的主要原因是國家教育考試命題基地基本建設(shè)已完成,基地主要設(shè)施設(shè)備已完成采購,本年度采購需求減少。其中:政府集中采購1101.08萬元,占政府采購預(yù)算的49.40%,同比減少2247.02萬元,下降67.11%,下降的原因是本年度辦公家具及電子設(shè)備采購需求減少;分散采購1128萬元,占政府采購預(yù)算的50.60%,同比減少873.3萬元,下降43.64%,減少的主要原因是本年度命題基地家電、日用品及信息化建設(shè)服務(wù)等采購需求減少。
貨物類采購1333.72萬元,占政府采購預(yù)算59.83%;工程類采購113萬元,占政府采購預(yù)算5.07%;服務(wù)類采購782.36萬元,占政府采購預(yù)算35.10%。
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
單位總建筑面積合計22325.87平方米,其中,辦公用房及業(yè)務(wù)用房建筑面積合計20316.02萬元,公有住宅建筑面積2009.85平方米。
2025年我單位實有在編車輛1輛,車輛類型為旅行越野車。
十、預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
(一)我單位2025年所有項目支出全面實施績效目標(biāo)管理,涉及自治區(qū)本級項目28個,預(yù)算資金27224萬元;對下轉(zhuǎn)移支付項目0個,預(yù)算資金0萬元?冃繕(biāo)情況詳見報表。
(二)重點項目預(yù)算績效目標(biāo)說明
單位名稱 | 項目名稱 | 預(yù)算數(shù)(單位:萬元) | 績效目標(biāo) |
廣西壯族自治區(qū)招生考試院 | 普通高考及配套考試、招生經(jīng)費 | 4722 | 通過項目經(jīng)費投入,開展考試組織及招生錄取等工作,保障平安順利完成當(dāng)年普通高考及配套考試的工作任務(wù),科學(xué)選拔人才,確?荚嚰罢猩ぷ鞯墓焦鸵(guī)范有序。 |
廣西壯族自治區(qū)招生考試院 | 廣西壯族自治區(qū)招生考試院國家教育考試命題基地項目 | 3407 | 命題基地正式投入使用,保障全年12類教育考試8次命題任務(wù)順利完成。 |
廣西壯族自治區(qū)招生考試院 | 教育考試招生制度改革專項經(jīng)費 | 1440 | 通過經(jīng)費投入,取得國家教育考試身份信息驗證服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)運維、安全運維及普通高考錄取系統(tǒng)運維服務(wù),維護(hù)并升級國家教育考試綜合考務(wù)管理平臺,滿足考試招生工作的功能需求,保障考試效率和公平;順利完成我區(qū)初中學(xué)業(yè)水平考試、普通高中學(xué)業(yè)水平選擇性考試入闈命題工作,保障全區(qū)初中學(xué)業(yè)水平考試、普通高校招生統(tǒng)一考試命題質(zhì)量穩(wěn)定,命題工作安全保密。 |
第三部分:名詞解釋
一、一般公共預(yù)算撥款:指自治區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
三、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費:納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第四部分:廣西壯族自治區(qū)招生考試院2025年單位預(yù)算報表
表一、單位收支總體情況表(預(yù)算公開01表)
表二、單位收入總體情況表(預(yù)算公開02表)
表三、單位支出總體情況表(預(yù)算公開03表)
表四、財政撥款收支總體情況表(預(yù)算公開04表)
表五、一般公共預(yù)算支出情況表(預(yù)算公開05表)
表六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(預(yù)算公開06表)
表七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表(預(yù)算公開07表)
表八、政府性基金預(yù)算支出情況表(預(yù)算公開08表)
表九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表(預(yù)算公開09表)
表十、自治區(qū)本級項目績效目標(biāo)公開表(預(yù)算公開10表)
表十一、自治區(qū)對下轉(zhuǎn)移支付項目績效目標(biāo)公開表(預(yù)算公開11表)
上述報表詳見附件。